| Número do Empenho | 122001 |
| Data de emissão | 22/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
| Valor Pago | R$ 200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDMILSON SOUZA MOTA |
| CPF/CNPJ | ***989301** |
| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |