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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho129050
Data de emissão29/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 84.684,00
Valor LiquidadoR$ 63.513,00
Valor PagoR$ 63.513,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***947523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DO SISTEMA SIOPE, ELABORACAO DA LOA, LDO, CONFECCAO E CONSULTORIA DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DOCUMENTAL E ELETRONICA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES E DOCUMENTOS WEB AO TCE PI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorPLANACON CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ***205360001**
EndereçoR ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA, 64019020
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUNIC. DE FINANCAS E TESOURARIA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoControle Externo
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2025 9 1 7.057,00
29/08/2025 9 1 7.057,00
30/07/2025 9 1 7.057,00
30/06/2025 9 1 7.057,00
30/05/2025 9 1 7.057,00
30/04/2025 9 1 7.057,00
28/03/2025 9 1 7.057,00
28/02/2025 9 1 7.057,00
30/01/2025 9 1 7.057,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006473 0000009 30/09/2025 7.057,00
005722 0000008 29/08/2025 7.057,00
004915 0000007 30/07/2025 7.057,00
003904 0000006 30/06/2025 7.057,00
003511 0000005 30/05/2025 7.057,00
002679 0000004 30/04/2025 7.057,00
001812 0000003 28/03/2025 7.057,00
001180 0000002 28/02/2025 7.057,00
000793 0000001 30/01/2025 7.057,00