| Número do Empenho | 923001 |
| Data de emissão | 23/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
| Valor Pago | R$ 150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E RECEITA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE TERESINA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, APPM E SECRETARIA DAS CIDADES.S EM TERESINA. NO PERIODO DO DIA 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAIRO DA SILVA FERNANDES |
| CPF/CNPJ | ***317563** |
| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |