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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho910003
Data de emissão10/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 143,61
Valor LiquidadoR$ 143,61
Valor PagoR$ 143,61
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***605779**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (37519-5), NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoGESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2025 9 1 117,72
17/09/2025 9 1 13,08
10/09/2025 9 1 12,81
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006314 0000003 30/09/2025 117,72
006313 0000002 17/09/2025 13,08
006312 0000001 10/09/2025 12,81