| Número do Empenho | 923002 |
| Data de emissão | 23/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA A SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SASC-PI E SEID-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIMONI SUELY CHAVES VALENTE |
| CPF/CNPJ | ***857603** |
| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |