Número do Empenho | 415009 |
Data de emissão | 15/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.598,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.598,00 |
Valor Pago | R$ 5.598,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) DO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS REPRESENTANTES FEDERAIS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | ***966720001** |
Endereço | CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, 64003700 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
Subelemento de Despesa | |