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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228003
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SCANEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR VOLKSBUS 15.190 ANO 2012, PLACA OUA-1181, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
CPF do Ordenador ***947523**
Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS PIAUILINO LTDA
CPF/CNPJ ***892750001**
Endereço AV GETULIO VARGAS, 905, CENTRO, CEP:64890000
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SCANEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR VOLKSBUS 15.190 ANO 2012, PLACA OUA-1181, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 150,00